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SAP月末成本核算步骤
9、订单结算
这一步主要是将前面计算出的差异生成会计凭证,如果是未完工的则计入WIP,完工的计入差异科目;
10、运行物料帐
这是月结的最后一步,主要是对差异进行还原。还原的逻辑很简单,就是不同的差异在消耗与库存之间进行分摊,复杂的就是要弄清楚当前消耗和库存是否合理;
11、检查差异科目余额
如果全为零则月结结束。对于部分成本中心投料的差异在运行完物料分类账后不能直接分摊,需要手工进行调整至当期损益。
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